社会主义核心价值观:  富强、  民主、  文明、  和谐,  自由、  平等、  公正、  法治,  爱国、  敬业、  诚信、  友善。

邕宁高中2017年决算公开

信息来源:南宁市教育局 发布时间:2018-10-15 11:30 【字体:

目    录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分: 2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算支出决算表

表六:一般公共预算基本支出决算表

表七:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金收入支出决算表

第三部分: 2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况

二、2017 年度公共预算财政拨款支出决算情况

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第一部分:南宁市邕宁高级中学概况

一、主要职能

依法在普通高中教育阶段为受教育者学习文化科学知识、思想道德养成、发展

二、部门决算单位构成

我校由政教处、科研处、教务处,总务处四大部门构成


第二部分:南宁市邕宁高级中学2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

单位:万元

收    入

支      出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

4040.78

一、一般公共服务支出

4.98

二、事业收入

461.05

二、外交支出


三、事业单位经营收入


三、教育支出

3634.31

四、其他收入


四、科学技术支出




五、文化体育与传媒支出




六、社会保障和就业支出

478.79



七、医疗卫生与计划生育支出

211.82



八、住房保障支出

171.93

本年收入合计

4501.83

本年支出合计

4501.83

用事业基金弥补收支差额


结余分配


上年结转


结转下年






收入总计


支出总计






注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


表二:收入决算表

单位:万元                    

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计








201

一般公共服务支出








20123

民族事务








2012304

民族工作专项








205

教育支出

3634.31

3173.26


461.05




20502

普通教育

3575.11

3114.06


461.05




2050204

高中教育

3573.26

3112.21


461.05




20599

其他教育支出

52.20

52.20






2059999

其他教育支出

52.20

52.20






208

社会保障和就业支出

478.79

478.79






20805

行政事业单位离退休

471.09

471.09






2080502

事业单位离退休

152.73

152.73






210

医疗卫生与计划生育支出

211.81

211.81






21005

医疗保障








2101102

事业单位医疗








2101103

公务员医疗补助








221

住房保障支出

171.93

171.93






22102

住房改革支出

171.93

171.93






2210201

住房公积金

171.93

171.93






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

4501.83

2850.41

1651.42.




201

一般公共服务支出

4.98

0.00

4.98




20123

民族事务

4.98

0.00

4.98




2012304

民族工作专项

4.98

0.00

4.98




205

教育支出

3634.31

2019.67

1614.64




20502

普通教育

3575.11

2019.67

1555.44




2050204

高中教育

3575.11

2019.67

1555.44




20509

教育费附加安排的支出

7.00

0.00

7.00




2050903

城市中小学校舍建设

7.00

0.00

7.00




20599

其他教育支出

52.20

0.00

52.20




2059999

其他教育支出

52.20

0.00

52.20




208

社会保障和就业支出

478.79

446.99

31.80




20805

行政事业单位离退休

471.09

439.29

31.80




2080502

事业单位离退休

152.73

152.73

0.00




2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出★

286.56

286.56

0.00




2080599

其他行政事业单位离退休支出

31.80

0.00

31.80




20808

抚恤

7.70

7.70

0.00




2080801

死亡抚恤

7.70

7.70

0.00




210

医疗卫生与计划生育支出

211.81

211.81

0.00




21011

行政事业单位医疗★

211.81

211.81

0.00




2101102

事业单位医疗★

100.29

100.29

0.00




2101103

公务员医疗补助★

109.35

109.35

0.00




2101199

其他行政事业单位医疗支出★

2.17

2.17

0.00




221

住房保障支出

171.93

171.93

0.00




22102

住房改革支出

171.93

171.93

0.00




2210201

住房公积金

171.93

171.93

0.00




















注:本表反映部门本年度各项支出情况。

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次


1

栏 次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

2803.89

一、一般公共服务支出

18




二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

19





3


三、教育支出

20


2117.61



4


四、科学技术支出

21





5


五、文化体育与传媒支出

22





6


六、社会保障和就业支出

23


358.46



7


七、医疗卫生与计划生育支出

24


175.03



8


八、住房保障支出

25


152.79



9


……

26





10


……

27





11



28


本年收入合计

12

2803.89

本年支出合计

29

2803.89

年初财政拨款结转和结余

13


年末结转和结余

30


一般公共预算财政拨款

14



31


政府性基金预算财政拨款

15



32



16



33


合计

17

2803.89

合计

34

2803.89


表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合 计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏 次

1

2

3

合 计

2807.35

2375.21

432.14

类款项





205

教育支出

2121.07

1688.93

432.14

20502

普通教育

2108.08

1688.93

419.15

2050204

高中教育

2108.08

1688.93

419.15

20599

其他教育支出

12.99


12.99

2059999

其他教育支出

12.99


12.99

208

医疗卫生与计划生育支出

358.46

358.46


20805

行政事业单位离退休

358.46

358.46


2080502

事业单位离退休

358.46

358.46


210

医疗卫生与计划生育支出

175.03

175.03


21005

医疗保障

175.03

175.03


2100502

事业单位医疗

84.22

84.22


2100503

公务员医疗补助

90.81

90.81


221

住房保障支出

152.79

152.79


22102

住房改革支出

152.79

152.79


2210201

住房公积金

152.79

152.79












注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六:一般公共预算基本支出决算表

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

2001.97 

302

商品和服务支出

169.58

30101

基本工资

824.34

30201

办公费

44.48

30102

津贴补贴

1.34

30202

印刷费

11.31

30104

社会保障

244.33

30206

电费

20

30107

绩效工资

644.52

30217

公务接待费

2.5

30199

其他工资福利支出

0.16

30226

劳务费

16.5

30103

奖金

0.72

30229

福利费

13.64

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

286.56

30228

工会经费

29.66




30231

公务用车维护费

4.2




30205

水费

20




30213

维修费

4.32




30299

其他商品和服务支出

2.97

303

对个人和家庭的补助

358.8

310

其他资本性支出


30301

离休费


31001

房屋建筑物购建


30302

退休费

149.76

……

……


30305

生活补助

9.72

31099

其他资本性支出


30309

奖励金

0.67

304

对企事业单位的补贴


30311

住房公积金

177.97

30401

企业政策性补贴


30304

抚恤金

20.68

……

……





307

债务付息支出





30701

国内债务付息





……

……





399

其他支出





39901

赠与





……

……


人员经费合计

2360.77

公用经费合计

169.58

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


表七:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表

单位:万元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

6.7


4.2


4.2

2.5

5.9


6.7


4.2

2.5

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计







































注:南宁市邕宁高级中学没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款收入安排的支出,故本表无数据”。


第三部分:南宁市邕宁高级中学2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计  4501.83万元。

1.财政拨款收入 4040.78万元,为市本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入 478.79万元,为我校收取学生学费等取得的收入。如: 学费、择校费、住宿费

3.上年结转和结余0万元,

(二)支出总计 4501.83万元。包括:

1.一般公共服务支出4.98万元:用于商品服务支出

2.教育支出(类)3634.32万元:主要用于人员工资及商品服务支出等

3.社会保障和就业(类) 478.79万元:主要用于本校按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

4.住房保障支出(类)171.93万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5.医疗卫生与计划生育支出(类)211.81万元:主要用于学校单位人员医疗保障支出。

6.年末结转和结余 0万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2017年度一般公共预算支出决算情况

南宁市邕宁高级中学2017 年度一般公共预算支出4040.78万元,其中:基本支出2530.20万元,项目支出 1510.58万元。

三、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算安排的“三公“经费支出决算中,公务用车购置及运行费支出决算4.2万元;公务接待费支出决算 2.5万元。具体情况如下:

(一)公务用车购置及运行费支出 4.2万元。其中:

公务用车运行支出  4.2元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年我校开支财政拨款的公务用车保有量为2辆,全年运行费支出 4.2万元,平均每辆 2.1万元

(二)公务接待费支出2.5万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本部门共有车辆 1辆,其中,一般公务用车 1辆

南宁市邕宁高级中学

2018年10月11日


扫一扫在手机打开当前页
邕宁高中2017年决算公开

2018-10-15  11:30

来源:南宁市教育局