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市现代教育技术中心2017年部门决算(公开)

信息来源:南宁市教育局 发布时间:2018-10-15 10:40 【字体:

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第一部分:单位概况

第二部分: 2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分: 2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释


第一部分:单位概况


南宁市现代教育技术中心是隶属南宁市教育局管理的事业单位,主管全市中小学电化教育和教育技术装备配备和管理、负责教育系统勤工俭学工作。属于南宁市财政全额拨款事业单位。核定编制数37人,现有在职人员35人,退休人员24人。业务职能范围:

1、指导和规划全市中小学校电化教育和信息化教育的建设,开展现代远程教育,负责培训开展现代教育技术实验所需要的师资。

2、负责全市中小学校教学仪器、设备等设施的配备计划拟订和配建工作,指导学校对上述装配的管理和使用。

3、负责南宁市教育信息网的建设和管理,协办南宁电视台公共频道教育专栏等工作。

4、负责全市校方责任保险工作和学生装监督管理工作;全市中小学劳动实践基地的建设和管理及后勤保障服务的管理工作。


第二部分: 2017年度部门决算报表


表一:收入支出决算总表

单位:万元

收入

支出

项目

金额

项目

金额

一、财政拨款收入

17,026.46

一、一般公共服务支出

11.00

二、上级补助收入

0.00

二、外交支出

0.00

三、事业收入

0.00

三、国防支出

0.00

四、经营收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

五、附属单位上缴收入

0.00

五、教育支出

16,961.68

六、其他收入

67.77

六、科学技术支出

0.00



七、文化体育与传媒支出

0.00



八、社会保障和就业支出

69.05



九、医疗卫生与计划生育支出

43.11



十、节能环保支出

0.00



十一、城乡社区支出

0.00



十二、农林水支出

0.00



十三、交通运输支出

0.00



十四、资源勘探信息等支出

0.00



十五、商业服务业等支出

0.00



十六、金融支出

0.00



十七、援助其他地区支出

0.00



十八、国土海洋气象等支出

0.00



十九、住房保障支出

28.85



二十、粮油物资储备支出

0.00



二十一、其他支出

0.00





本年收入合计

17,094.23

本年支出合计

17,113.68

用事业基金弥补收支差额

0.00

结余分配

0.00

年初结转和结余

32.52

年末结转和结余

13.07





总计

17,126.75

总计

17,126.75

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。



表二:收入决算表

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

17,094.23

17,026.46

0.00

0.00

0.00

0.00

67.77

201

一般公共服务支出

11.00

11.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20104

发展与改革事务

11.00

11.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010402

一般行政管理事务

11.00

11.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

16,942.23

16,874.45

0.00

0.00

0.00

0.00

67.77

20501

教育管理事务

67.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

67.77

2050101

行政运行

67.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

67.77

20502

普通教育

1,831.63

1,831.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050203

初中教育

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050299

其他普通教育支出

1,821.63

1,821.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20509

教育费附加安排的支出

14,334.93

14,334.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050904

城市中小学教学设施

14,294.55

14,294.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050999

其他教育费附加安排的支出

40.38

40.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20599

其他教育支出

707.89

707.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2059999

其他教育支出

707.89

707.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

69.05

69.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

69.05

69.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

14.03

14.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

40.61

40.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位离退休支出

14.40

14.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

43.11

43.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

43.11

43.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

15.15

15.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

27.44

27.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.51

0.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

28.85

28.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

28.85

28.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

28.85

28.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



表三:支出决算表

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

17,113.68

485.10

16,628.59

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

11.00

0.00

11.00

0.00

0.00

0.00

20104

发展与改革事务

11.00

0.00

11.00

0.00

0.00

0.00

2010402

一般行政管理事务

11.00

0.00

11.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

16,961.68

358.49

16,603.19

0.00

0.00

0.00

20501

教育管理事务

74.22

0.00

74.22

0.00

0.00

0.00

2050101

行政运行

74.22

0.00

74.22

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

1,831.63

0.00

1,831.63

0.00

0.00

0.00

2050203

初中教育

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

2050299

其他普通教育支出

1,821.63

0.00

1,821.63

0.00

0.00

0.00

20509

教育费附加安排的支出

14,347.93

0.00

14,347.93

0.00

0.00

0.00

2050904

城市中小学教学设施

14,294.55

0.00

14,294.55

0.00

0.00

0.00

2050999

其他教育费附加安排的支出

53.38

0.00

53.38

0.00

0.00

0.00

20599

其他教育支出

707.89

358.49

349.40

0.00

0.00

0.00

2059999

其他教育支出

707.89

358.49

349.40

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

69.05

54.65

14.40

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

69.05

54.65

14.40

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

14.03

14.03

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

40.61

40.61

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位离退休支出

14.40

0.00

14.40

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

43.11

43.11

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

43.11

43.11

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

15.15

15.15

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

27.44

27.44

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.51

0.51

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

28.85

28.85

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

28.85

28.85

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

28.85

28.85

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收       入

支       出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

17,026.46

一、一般公共服务支出

28

11.00

11.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00


3


三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

32

16,887.45

16,887.45

0.00


6


六、科学技术支出

33

0.00

0.00

0.00


7


七、文化体育与传媒支出

34

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

35

69.05

69.05

0.00


9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

43.11

43.11

0.00


10


十、节能环保支出

37

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

38

0.00

0.00

0.00


12


十二、农林水支出

39

0.00

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

46

28.85

28.85

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00


21


二十一、其他支出

48

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

22

  17,026.46

本年支出合计

49

17,039.46

17,039.46

0.00

年初财政拨款结转和结余

23

24.37

年末财政拨款结转和结余

50

11.37

11.37

0.00

一般公共预算财政拨款

24

24.37


51




政府性基金预算财政拨款

25

0.00


52





26



53




总计

27

17,050.83

总计

54

17,050.83

17,050.83

0.00

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。




表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

17,039.46

485.10

16,554.36

201

一般公共服务支出

11.00

0.00

11.00

20104

发展与改革事务

11.00

0.00

11.00

2010402

一般行政管理事务

11.00

0.00

11.00

205

教育支出

16,887.45

358.49

16,528.96

20502

普通教育

1,831.63

0.00

1,831.63

2050203

初中教育

10.00

0.00

10.00

2050299

其他普通教育支出

1,821.63

0.00

1,821.63

20509

教育费附加安排的支出

14,347.93

0.00

14,347.93

2050904

城市中小学教学设施

14,294.55

0.00

14,294.55

2050999

其他教育费附加安排的支出

53.38

0.00

53.38

20599

其他教育支出

707.89

358.49

349.40

2059999

其他教育支出

707.89

358.49

349.40

208

社会保障和就业支出

69.05

54.65

14.40

20805

行政事业单位离退休

69.05

54.65

14.40

2080502

事业单位离退休

14.03

14.03

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

40.61

40.61

0.00

2080599

其他行政事业单位离退休支出

14.40

0.00

14.40

210

医疗卫生与计划生育支出

43.11

43.11

0.00

21011

行政事业单位医疗

43.11

43.11

0.00

2101102

事业单位医疗

15.15

15.15

0.00

2101103

公务员医疗补助

27.44

27.44

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.51

0.51

0.00

221

住房保障支出

28.85

28.85

0.00

22102

住房改革支出

28.85

28.85

0.00

2210201

住房公积金

28.85

28.85

0.00

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。




表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

343.16

302

商品和服务支出

98.69

310

其他资本性支出

0.00

30101

基本工资

144.74

30201

办公费

2.55

31001

房屋建筑物购建

0.00

30102

津贴补贴

16.12

30202

印刷费

0.61

31002

办公设备购置

0.00

30103

奖金

0.00

30203

咨询费

0.00

31003

专用设备购置

0.00

30104

其他社会保障缴费

47.52

30204

手续费

0.32

31005

基础设施建设

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30205

水费

0.61

31006

大型修缮

0.00

30107

绩效工资

95.82

30206

电费

6.84

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

38.96

30207

邮电费

2.53

31008

物资储备

0.00

30109

职业年金缴费

0.00

30208

取暖费

0.00

31009

土地补偿

0.00

30199

其他工资福利支出

0.00

30209

物业管理费

26.24

31010

安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

43.26

30211

差旅费

7.83

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

离休费

0.00

30212

因公出国(境)费用

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

30302

退休费

14.03

30213

维修(护)费

19.24

31013

公务用车购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30214

租赁费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

30304

抚恤金

0.00

30215

会议费

0.27

31020

产权参股

0.00

30305

生活补助

0.00

30216

培训费

2.73

31099

其他资本性支出

0.00

30306

救济费

0.00

30217

公务接待费

0.06

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

医疗费

0.00

30218

专用材料费

0.00

30401

企业政策性补贴

0.00

30308

助学金

0.00

30224

被装购置费

0.00

30402

事业单位补贴

0.00

30309

奖励金

0.08

30225

专用燃料费

0.00

30403

财政贴息

0.00

30310

生产补贴

0.00

30226

劳务费

11.89

30499

其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

住房公积金

29.14

30227

委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

30312

提租补贴

0.00

30228

工会经费

5.58

30701

国内债务付息

0.00

30313

购房补贴

0.00

30229

福利费

3.03

30707

国外债务付息

0.00

30314

采暖补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

6.24

399

其他支出

0.00

30315

物业服务补贴

0.00

30239

其他交通费用

0.06

39906

赠与

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

税金及附加费用

0.00







30299

其他商品和服务支出

2.06




人员经费合计

386.41

公用经费合计

98.69

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

11.40

3.60

6.30

0.00

6.30

1.50

9.90

3.60

6.24

0.00

6.24

0.06


注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计




































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明:2017年度南宁市现代教育技术中心没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。



第三部分: 2017年度部门决算情况说明


一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入17126.75万元,其中本年收入17094.23万元, 较2016年度决算数增加5983.64  万元,增长53.86 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入17026.46万元,为南宁市本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加5946.37万元,增长53.67%,主要原因是用于教育装备投入的教育收入增加。因财政调资,工资福利及社会保障方面普遍增加。

2.其他收入67.77万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。主要是市教育局下拨的中考理化实验操作考试费用及南宁市体育中考电子计时和测距采购经费。

3.上年结转和结余32.52万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少1402.12万元,下降 97.73%,主要原因是2017年度项目执行效率有所提高,项目结转结余资金减少。

(二)本部门2017年度总支出17126.75万元,其中本年支出17113.68万元, 较2016年度决算数增加4600.98万元,增长36.77%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)11万元:用于市教育资源公共服务平台和教育管理公共服务平台设计费项目。2016年度决算数无此类支出。

2.教育支出(类)主要来源于公共预算财政拨款,该项支出比上年增加4673.19万元,同比增加38.03%,占支出总额99.11%。主要原因是今年用于市教育资源公共服务平台和教育管理公共服务平台一期建设项目以及新校区的教育装备采购项目的支出有较大幅度增加。

3.社会保障和就业支出(类)来源于财政预算拨款,比上年减少85.02万元,减少55.18%,占年总支出的0.40%。该项减少的主要原因是退休金2月份起转至社保局发放。

4.医疗卫生与计划生育支出(类)来源于财政预算拨款,比上年增加1.19万元,占年支出总额的0.25%。

5.住房保障支出(类)来源于财政预算拨款,比上年增加0.62万元,增长2.20%。其增加原因主要是工资调增导致缴存基数增加。

综上,2017年支出比上年较大幅度增加的原因主要是用于教育装备采购项目的教育支出有较大幅度增加。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

2017 年度一般公共预算支出17039.46 万元,较2016年度决算数增加4554.87 万元,增长36.48%。其中:基本支出485.10 万元,项目支出16554.36 万元。

2017 年度一般公共预算支出年初预算为17652.49万元,支出决算为17039.46 万元,完成年初预算的 96.53 %。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为0万元,调整预算数为11万元,支出决算为11万元。主要用于市教育资源公共服务平台和教育管理公共服务平台设计费项目。

(二)教育支出(类)16961.68万元主要来源于公共预算财政拨款,该项支出比上年增加4673.19万元,同比增加38.03%,占支出总额99.11%。其中:

1.教育管理事务(20501)支出74.22万元,主要是市教育局下拨的中考理化实验操作考试费用及南宁市体育中考电子计时和测距采购经费。

2.普通教育支出(20502)1831.64万元,主要用于2017年为民办实事-义务教育学校信息化建设项目。

3.教育费附加安排的支出(20509)14347.93万元,主要用于市教育资源公共服务平台和教育管理公共服务平台一期建设项目,新校区的教育装备采购项目以及市直属学校教学装备项目支出。

4.其他教育支出(20599)707.89万元,主要用于日常办公经费及教育装备项目验收调研、校园电视采编及教学教研业务专项经费支出。

(三)社会保障和就业支出来源于财政预算拨款,比上年减少85.02万元,减少55.18%,占年总支出的0.40%。该项减少的主要原因是退休金2月份起转至社保局发放。

(四)医疗卫生与计划生育支出来源于财政预算拨款,比上年增加1.19万元,占年支出总额的0.25%。

(五)住房保障支出来源于财政预算拨款,比上年增加0.62万元,增长2.20%。其增加原因主要是工资调增导致缴存基数增加。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出485.10万元,支出具体情况如下:

(一)人员经费支出386.41万元,其中工资福利支出343.16 万元,对个人和家庭的补助43.25万元。完成年初预算的95.60 %。预决算差异主要是由于退休金2月份起转至社保局发放。

(二)商品和服务支出98.69 万元,完成年初预算的 90.02 %。日常办公支出有所节约。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

2017年度南宁市现代教育技术中心没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算3.60 万元;公务用车购置及运行费支出决算6.24 万元;公务接待费支出决算    0.06万元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出对比表

单位:万元

项目

2016年

预算

2016年

支出

2017年

预算

2017年

支出

支出

增减额

支出

增减率

2017年

人均支出

合    计

6.60

5.10

11.40

9.90

4.81

0.94

0.28

因公出国(境)费用

0.00

0.00

3.60

3.60

3.60


0.10

公务用车购置及运行维护费

5.10

5.10

6.30

6.24

1.14

0.22

0.18

公务用车购置

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


0.00

公务用车运行维护费

5.10

5.10

6.30

6.24

1.14

0.22

0.18

公务接待费

1.50

0.00

1.50

0.06

0.06


0.00

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出3.60 万元。全年使用财政拨款安排参加其他单位组织的出国团组1个,全年因公出国(境)团组共计 1个,累计1人次。开支内容包括:境外住宿费、伙食费、公杂费、往返国际旅费、城市间交通费和护照签证保险等。

(二)公务用车购置及运行费支出6.24 万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出6.24 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展设备验收检查、教研业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆,全年运行费支出6.24万元,平均每辆2.08万元。

(三)公务接待费支出0.06万元,国内公务接待1批次,7人次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出0万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致)。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额16183.54万元,其中:政府采购货物支出15949.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出234.18万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本部门共有车辆3辆,均为一般公务用车;单位价值50万元以上通用设备1台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我单位组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共17个项目,涉及资金6357.40万元,自评覆盖率达到 100%。

从评价情况来看,17个项目评价结果均为优良, 评价结果表明:项目的实施收到了良好的社会效益和生态效益。为单位下一年度申请立项、项目报批、严格项目管理等工作提供了借鉴,在一定程度上也促进了项目资金规范化运行,有效地提高了预算管理的科学化、精细化水平。逐步建立完善项目绩效考评、追踪问效制度。对预算执行过程中的资金使用情况、项目的效益情况实行追踪问效制度,确保财政资金发挥最大的效益。


第四部分  名词解释


一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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市现代教育技术中心2017年部门决算(公开)

2018-10-15  10:40

来源:南宁市教育局