社会主义核心价值观:  富强、  民主、  文明、  和谐,  自由、  平等、  公正、  法治,  爱国、  敬业、  诚信、  友善。

十四中学2017年决算公开说明

信息来源:南宁市教育局 发布时间:2018-10-15 11:10 【字体:

   

 

第一部分:  南宁市第十四中学  概况

一、主要职能

第二部分  南宁市第十四中学  2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:南宁市第十四中学2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

第一部分:南宁市第十四中学   概况

一、主要职能

南宁市第十四中学创建于1964年,属于开展初、高中学历教育的完全中学。学校现为一校四址:分为初中部建政校区、初中部琅东校区、高中部校区及新增的五象校区,是南宁市规模最大的完全中学。全校师生经过50年的共同努力,现已发展成为一所“教学设施一流、教学质量一流、管理水平一流”的广西名校。2017年度的办学规模为:88个教学班,在校学生4600人,教职员工388人,退休人员113人。固定资产总值9726.30万元。

 

第二部分:南宁市第十四中学2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

单位:万元

收      入

支      出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

7,668.86

一、一般公共服务支出

0.00

二、上级补助收入

0.00

二、外交支出

0.00

三、事业收入

71.41

三、国防支出

0.00

四、经营收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

五、附属单位上缴收入

0.00

五、教育支出

6,061.58

六、其他收入

0.00

六、科学技术支出

0.00



七、文化体育与传媒支出

0.00



八、社会保障和就业支出

941.98



九、医疗卫生与计划生育支出

404.80



十、节能环保支出

0.00



十一、城乡社区支出

0.00



十二、农林水支出

0.00



十三、交通运输支出

0.00



十四、资源勘探信息等支出

0.00



十五、商业服务业等支出

0.00



十六、金融支出

0.00



十七、援助其他地区支出

0.00



十八、国土海洋气象等支出

0.00



十九、住房保障支出

330.41



二十、粮油物资储备支出

0.00



二十一、其他支出

1.50





本年收入合计

7,740.27

本年支出合计

7,740.27

 用事业基金弥补收支差额

0.00

结余分配

0.00

 上年结转

0.00

年末结转与结余

0.00





收入总计

7,740.27

支出总计

7,740.27

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

表二:收入决算表

单位:万元

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位

上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

7,740.27

7,668.86

0.00

71.41

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

6,061.58

5,990.17

0.00

71.41

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

6,016.36

5,944.95

0.00

71.41

0.00

0.00

0.00

2050203

初中教育

5,894.10

5,822.69

0.00

71.41

0.00

0.00

0.00

2050204

高中教育

122.19

122.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050299

其他普通教育支出

0.06

0.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20509

教育费附加安排的支出

7.00

7.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050903

城市中小学校舍建设

7.00

7.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20599

其他教育支出

38.23

38.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2059999

其他教育支出

38.23

38.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

941.98

941.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

937.75

937.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

323.66

323.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

550.69

550.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位离退休支出

63.40

63.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

4.23

4.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

4.23

4.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

404.80

404.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

404.80

404.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

2.75

2.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

178.30

178.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

219.51

219.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

4.24

4.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

330.41

330.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

330.41

330.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

330.41

330.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

1.50

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

1.50

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

1.50

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

表三:支出决算表

单位:万元

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位

补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

7,740.27

5,112.28

2,627.99

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

6,061.58

3,501.25

2,560.34

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

6,016.36

3,501.25

2,515.11

0.00

0.00

0.00

2050203

初中教育

5,894.10

3,501.25

2,392.85

0.00

0.00

0.00

2050204

高中教育

122.19

0.00

122.19

0.00

0.00

0.00

2050299

其他普通教育支出

0.06

0.00

0.06

0.00

0.00

0.00

20509

教育费附加安排的支出

7.00

0.00

7.00

0.00

0.00

0.00

2050903

城市中小学校舍建设

7.00

0.00

7.00

0.00

0.00

0.00

20599

其他教育支出

38.23

0.00

38.23

0.00

0.00

0.00

2059999

其他教育支出

38.23

0.00

38.23

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

941.98

878.58

63.40

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

937.75

874.35

63.40

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

323.66

323.66

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

550.69

550.69

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位离退休支出

63.40

0.00

63.40

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

4.23

4.23

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

4.23

4.23

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

404.80

402.05

2.75

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

404.80

402.05

2.75

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

2.75

0.00

2.75

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

178.30

178.30

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

219.51

219.51

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

4.24

4.24

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

330.41

330.41

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

330.41

330.41

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

330.41

330.41

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

1.50

0.00

1.50

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

1.50

0.00

1.50

0.00

0.00

0.00

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

1.50

0.00

1.50

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

行次

金额

行次

合计

一般公共预算

财政拨款

政府性基金

预算财政拨款

栏 次


1

栏 次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

7,667.36

一、一般公共服务支出

28

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

1.50

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00


3


三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

32

5,990.17

5,990.17

0.00


6


六、科学技术支出

33

0.00

0.00

0.00


7


七、文化体育与传媒支出

34

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

35

941.98

941.98

0.00


9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

404.80

404.80

0.00


10


十、节能环保支出

37

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

38

0.00

0.00

0.00


12


十二、农林水支出

39

0.00

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

46

330.41

330.41

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00


21


二十一、其他支出

48

1.50

0.00

1.50

本年收入合计

22


本年支出合计

49

7,668.86

7,667.36

1.50

年初财政拨款结转和结余

23

0.00

年末财政拨款结转和结余

50

0.00

0.00

0.00

一般公共预算财政拨款

24

0.00


51




政府性基金预算财政拨款

25

0.00


52





26



53




总计

27

7,668.86

总计

54

7,668.86

7,667.36

1.50

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

7,667.36

5,040.87

2,626.49

205

教育支出

5,990.17

3,429.83

2,560.34

20502

普通教育

5,944.95

3,429.83

2,515.11

2050203

初中教育

5,822.69

3,429.83

2,392.85

2050204

高中教育

122.19

0.00

122.19

2050299

其他普通教育支出

0.06

0.00

0.06

20509

教育费附加安排的支出

7.00

0.00

7.00

2050903

城市中小学校舍建设

7.00

0.00

7.00

20599

其他教育支出

38.23

0.00

38.23

2059999

其他教育支出

38.23

0.00

38.23

208

社会保障和就业支出

941.98

878.58

63.40

20805

行政事业单位离退休

937.75

874.35

63.40

2080502

事业单位离退休

323.66

323.66

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

550.69

550.69

0.00

2080599

其他行政事业单位离退休支出

63.40

0.00

63.40

20808

抚恤

4.23

4.23

0.00

2080801

死亡抚恤

4.23

4.23

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

404.80

402.05

2.75

21011

行政事业单位医疗

404.80

402.05

2.75

2101101

行政单位医疗

2.75

0.00

2.75

2101102

事业单位医疗

178.30

178.30

0.00

2101103

公务员医疗补助

219.51

219.51

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

4.24

4.24

0.00

221

住房保障支出

330.41

330.41

0.00

22102

住房改革支出

330.41

330.41

0.00

2210201

住房公积金

330.41

330.41

0.00

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

人员经费

公用经费


经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额



301

工资福利支出

3,867.30

302

商品和服务支出

317.27

310

其他资本性支出

0.00


30101

基本工资

1,585.19

30201

办公费

90.09

31001

房屋建筑物购建

0.00


30102

津贴补贴

62.81

30202

印刷费

0.00

31002

办公设备购置

0.00


30103

奖金

0.00

30203

咨询费

0.00

31003

专用设备购置

0.00


30104

其他社会保障缴费

1,004.83

30204

手续费

0.00

31005

基础设施建设

0.00


30106

伙食补助费

0.00

30205

水费

35.00

31006

大型修缮

0.00


30107

绩效工资

1,185.38

30206

电费

50.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30207

邮电费

13.62

31008

物资储备

0.00


30109

职业年金缴费

0.00

30208

取暖费

0.00

31009

土地补偿

0.00


30199

其他工资福利支出

29.10

30209

物业管理费

0.00

31010

安置补助

0.00


303

对个人和家庭的补助

856.30

30211

差旅费

12.36

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00


30301

离休费

0.00

30212

因公出国(境)费用

0.00

31012

拆迁补偿

0.00


30302

退休费

323.66

30213

维修(护)费

11.28

31013

公务用车购置

0.00


30303

退职(役)费

0.00

30214

租赁费

1.64

31019

其他交通工具购置

0.00


30304

抚恤金

4.23

30215

会议费

0.00

31020

产权参股

0.00


30305

生活补助

3.24

30216

培训费

0.13

31099

其他资本性支出

0.00


30306

救济费

0.00

30217

公务接待费

0.00

304

对企事业单位的补贴

0.00


30307

医疗费

0.00

30218

专用材料费

4.31

30401

企业政策性补贴

0.00


30308

助学金

0.00

30224

被装购置费

0.00

30402

事业单位补贴

0.00


30309

奖励金

0.79

30225

专用燃料费

0.00

30403

财政贴息

0.00


30310

生产补贴

0.00

30226

劳务费

13.50

30499

其他对企事业单位的补贴

0.00


30311

住房公积金

524.38

30227

委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00


30312

提租补贴

0.00

30228

工会经费

55.07

30701

国内债务付息

0.00


30313

购房补贴

0.00

30229

福利费

4.51

30707

国外债务付息

0.00


30314

采暖补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

8.40

399

其他支出

0.00


30315

物业服务补贴

0.00

30239

其他交通费用

1.88

39906

赠与

0.00


30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

税金及附加费用

0.00








30299

其他商品和服务支出

15.48





人员经费合计

4,723.60

公用经费合计

317.27


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位:万元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

8.40

0.00

8.40

0.00

8.40

0.00

8.40

0.00

8.40

0.00

8.40

0.00

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出



栏次

1

2

3

4

5

6


合计

0.00

1.50

1.50

0.00

1.50

0.00


229

其他支出

0.00

1.50

1.50

0.00

1.50

0.00


22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

0.00

1.50

1.50

0.00

1.50

0.00


2296003

  用于体育事业的彩票公益金支出

0.00

1.50

1.50

0.00

1.50

0.00











注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。


第三部分:南宁市第十四中学2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入7740.27万元,其中本年收入 7740.27万元, 2016年度决算数增加1966.08万元,增长34.05 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入7668.86万元,为南宁市本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加2309.87万元,增长43.10 %,主要原因是工资福利支出的增长,即2016年增量绩效工资及2017年上半年增量绩效工资两个项目的增加。

2.事业收入71.40万元,为开展高中学历教育所取得的学费、住宿费等教育收费收入。较2016年度决算数减少343.78万元,下降82.80 %,主要原因是我单位实行的是收支两条线管理,预算时所做的事业收入指的是当年应上缴财政专户的教育收费收入,决算中的事业收入反映的则是当年用款计划申请回来的财政专户拨款;二是我单位在2017年的实际支出当中,先使用财政拨款收入支付日常公用开支,不足部分才用教育收入安排的资金支付,因本年事业支出减少导致事业收入减少。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元,为预算单位在财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余69.43万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)本部门2017年度总支出7740.27万元,其中本年支出7740.27万元, 2016年度决算数增加1686.99万元,增长27.87 %。支出具体情况如下:

1.教育支出(类)6061.58 万元:主要用于实施初中学历及高中学历教育所需的人员经费及公用经费方面的支出。较2016年度决算数增加1365.63万元,增长29.08%,主要原因是2016年增量绩效工资及2017年上半年增量绩效工资的发放导致工资福利支出的增加。

2.社会保障和就业(类)941.98 万元:主要用于南宁市本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2016年度决算数增加202.08 万元,增长27.31 %,主要原因是退休人员工资及机关事业单位基本养老保险缴费支出的增长。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)404.80万元:主要用于按照国家政策规定支付基本医疗保险、公务员医疗补助、大额医疗费用统筹等医疗方面的支出。较2016年度决算数增加72.29万元,增长21.74 %,主要原因是事业单位医疗及公务员医疗补助费的增加。

4.住房保障支出(类)330.41 万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2016年度决算数增加45.48 万元,增长15.96 %,主要原因是人员增加导致的住房公积金增加。

5.其他支出(类)1.5万元:主要用于公用经费开支。较2016年度决算数增加1.5 万元,增长100 %,主要原因是2017年收到用于体育事业的彩票公益金支出的专项1.5万元。

6.结余分配 0 万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

7.年末结转和结余 0 万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少69.43万元,下降100 %,主要原因是16年结余69.43万元为基本支出结余,年末财政按规定收回。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

2017 年度一般公共预算支出7668.86 万元,较2016年度决算数增加2029.27万元,增长35.99 %。其中:基本支出5040.87万元,项目支出 2626.49万元。

2017 年度一般公共预算支出年初预算为5200.89 万元,支出决算为7667.36万元,完成年初预算的147.42 %

(一)教育支出(类)年初预算为 3730.83万元,支出决算为 5990.17万元,完成年初预算的160.56 %。增长较大的原因在于工资福利支出的增长,即2017年支出的2016年增量绩效工资项目及2017年上半年增量绩效工资项目。

(二)社会保障和就业(类)年初预算为736.61万元,支出决算为941.98万元,完成年初预算的127.88 %。超预算的主要原因是退休人员工资及机关事业单位基本养老保险缴费支出的增长。

(三)医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算为402.05万元,支出决算为404.80万元,完成年初预算的100.68 %

(四)住房保障支出(类)年初预算为330.41万元,支出决算为330.41万元,完成年初预算的100 %

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 5040.87万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出3867.30万元,完成年初预算的97.00 %,基本完成预算。

(二)商品和服务支出317.27 万元,完成年初预算的 100.20 %

(三)对个人和家庭的补助856.30万元,完成年初预算的164.21%。超预算的主要原因是退休工资的增长及人员增加导致的住房公积金增加。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

2017年度政府性基金支出 1.50 万元,较2016年度决算数增加1.50万元,增长100 %。其中:基本支出 0 万元,项目支出 1.50万元。

2017 年度政府性基金支出年初预算为 0 万元,支出决算为1.50 万元,完成年初预算的100 %

(一)其他支出(类)年初预算为 0 万元,支出决算为1.50万元,完成年初预算的100 %。主要原因在于2017年收到用于体育事业的彩票公益金支出的专项1.50万元,该专项主要用于商品和服务支出。

一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算8.40万元;公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排机关、个所属单位出国团组 0 个,参加其他单位组织的出国团组 0 个,全年因公出国(境)团组共计 0 个,累计 0 人次。

(二)公务用车购置及运行费支出8.40 万元。其中:

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出8.40万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展教育教学业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年本单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆,全年运行费支出 8.40 万元,平均每辆 2.10 万元。公务用车运行支出与去年持平。

(三)公务接待费支出 0 万元,国内公务接待批次0 次,人次 0次,国(境)外公务接待批次0 次,人次 0次。

六、其他重要事项情况说明

(一)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额241.01万元,其中:政府采购货物支出21.94 万元、政府采购工程支出 69.57万元、政府采购服务支出 149.50万元(授予中小企业合同金额 241.01万元,占政府采购支出总额的100 %,其中:授予小微企业合同金额 241.01万元,占政府采购支出总额的100 %

(二)国有资产占用情况说明。

截至20171231日,本部门共有车辆 4 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 4 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车0 辆;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),100万元以上专用设备 0 台(套)。

 


扫一扫在手机打开当前页
十四中学2017年决算公开说明

2018-10-15  11:10

来源:南宁市教育局